Orden de Compra. Nº3948-617-SE12 "REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-617-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 78101,175268
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVOANTICORROSIVO $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
31162204
Remaches completos50UnidadREMACHES POPREMACHES POP $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.731
30102903
Pilares de metal4UnidadPILARES ELECTROSOLDADOS PILARES ELECTROSOLDADOS $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.388 $ 26.387
11162108
Tejido o tela de malla metálica6UnidadMALLA ACMAMALLA ACMA $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.338 $ 100.336
30101617
Barras de madera10UnidadTAPAS 1X4TAPAS 1X4 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.714
31162006
Clavos de alambre1kilogramoCLAVOS 2 1/2 CLAVOS 2 1/2 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURASOLDADURA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
11111611
Grava5Metro CúbicoRIPIO RIPIO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.730 $ 77.731
30111601
Cemento55SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.615 $ 175.630
Total Neto $ 411.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.101
TOTAL OC $ 489.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.