Orden de Compra. Nº
3948-617-SE12
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REPARACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-617-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
78101,175268
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVO
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
31162204
Remaches completos
50
Unidad
REMACHES POP
REMACHES POP
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 630
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS 3"
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.732
$ 1.731
30102903
Pilares de metal
4
Unidad
PILARES ELECTROSOLDADOS
PILARES ELECTROSOLDADOS
$ 6.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.388
$ 26.387
11162108
Tejido o tela de malla metálica
6
Unidad
MALLA ACMA
MALLA ACMA
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.338
$ 100.336
30101617
Barras de madera
10
Unidad
TAPAS 1X4
TAPAS 1X4
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.710
$ 5.714
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
CLAVOS 2 1/2
CLAVOS 2 1/2
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA
SOLDADURA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
11111611
Grava
5
Metro Cúbico
RIPIO
RIPIO
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.730
$ 77.731
30111601
Cemento
55
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.615
$ 175.630
Total Neto
$ 411.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.101
TOTAL OC
$ 489.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.