Orden de Compra. Nº3948-655-SE07 "MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-655-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL APROBADA POR DECRETO ALCALDICIO Nº525
Proveniente de Licitación 3948-27-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna -1
Impuesto 5268,909
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ernesto carreño arriagada
R.U.T. 4.342.698-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102526
Láminas de asbesto6UnidadLáminas de asbestoINTERNIT 4MM $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
Total Neto $ 27.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.269
TOTAL OC $ 33.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.