Orden de Compra. Nº3948-669-SE19 "INSUMOS VELORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-669-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VELORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 6192,6073
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 100 BOLSASCAJA DE TE 100 BOLSAS $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.104
52151704
Cucharas domésticas60UnidadCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.104
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMARGARINA 500 GRMARGARINA 500 GR $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
50181901
Pan fresco60UnidadPANPAN $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
50201706
Café1TarroCAFE 170 GRCAFE 170 GR $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas60LáminaLAMINAS DE JAMONLAMINAS DE JAMON $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
Total Neto $ 32.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.193
TOTAL OC $ 38.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.