Orden de Compra. Nº
3948-684-SE12
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REPARACIÓN ESTADIO LA PALMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-684-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN ESTADIO LA PALMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
97
Impuesto
126836,972356
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
36
Galón
ÓLEO:10 CELESTE-06 OCRE O AMARILLO-20 AZUL
ÓLEO:10 CELESTE-06 OCRE O AMARILLO-20 AZUL
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 347.904
$ 347.899
31211603
Pintura secante
1
Galón
SIKA 31
SIKA 31
$ 9.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.538
$ 9.538
31191506
Discos abrasivos
3
Unidad
CHASCONES GALLETEROS 4"
CHASCONES GALLETEROS 4"
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.185
$ 7.185
31161511
Tornillos de apriete
500
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2 1/2
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2 1/2
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
31191502
Discos bruñidores
4
Unidad
DISCOS DE CORTE METAL 9"
DISCOS DE CORTE METAL 9"
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.555
11101712
Aleación ferrosa
6
Unidad
ANGULO LAMINADO 40X40X3MM
ANGULO LAMINADO 40X40X3MM
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.874
$ 44.874
11162108
Tejido o tela de malla metálica
2
Unidad
MALLA ACMA 3MTS
MALLA ACMA 3MTS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.529
30181505
Taza de WC
5
Unidad
TAPAS DE WC
TAPAS DE WC
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.849
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVES DE LAVAMANOS
LLAVES DE LAVAMANOS
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 60/11
SOLDADURA 60/11
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.725
$ 16.723
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
80
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.240
$ 104.202
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA PARA FIERRO
LIJA PARA FIERRO
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.218
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Plancha
INTERNIT 6MM
INTERNIT 6MM
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.478
$ 17.479
Total Neto
$ 667.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.837
TOTAL OC
$ 794.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.