Orden de Compra. Nº3948-684-SE12 "REPARACIÓN ESTADIO LA PALMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-684-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESTADIO LA PALMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 126836,972356
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas36GalónÓLEO:10 CELESTE-06 OCRE O AMARILLO-20 AZULÓLEO:10 CELESTE-06 OCRE O AMARILLO-20 AZUL $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.904 $ 347.899
31211603
Pintura secante1GalónSIKA 31SIKA 31 $ 9.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.538 $ 9.538
31191506
Discos abrasivos3UnidadCHASCONES GALLETEROS 4"CHASCONES GALLETEROS 4" $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
31161511
Tornillos de apriete500UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES 2 1/2TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2 1/2 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
31191502
Discos bruñidores4UnidadDISCOS DE CORTE METAL 9"DISCOS DE CORTE METAL 9" $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
11101712
Aleación ferrosa6UnidadANGULO LAMINADO 40X40X3MMANGULO LAMINADO 40X40X3MM $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.874 $ 44.874
11162108
Tejido o tela de malla metálica2UnidadMALLA ACMA 3MTSMALLA ACMA 3MTS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
30181505
Taza de WC5UnidadTAPAS DE WCTAPAS DE WC $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849
40141702
Grifos4UnidadLLAVES DE LAVAMANOSLLAVES DE LAVAMANOS $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 60/11SOLDADURA 60/11 $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.723
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices80LitroDILUYENTEDILUYENTE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.240 $ 104.202
31191501
Papeles de lija20PliegoLIJA PARA FIERROLIJA PARA FIERRO $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
30141507
Aislamiento de tabla rígida2PlanchaINTERNIT 6MMINTERNIT 6MM $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.478 $ 17.479
Total Neto $ 667.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.837
TOTAL OC $ 794.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.