Orden de Compra. Nº3948-694-SE13 "MATERIALES CONSTR. OFICINAS TURISTICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-694-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTR. OFICINAS TURISTICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 292601,578292
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1CajaCLAVOS 3"CLAVOS 3" $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
86131502
Pintura5GalónCARBONILEOCARBONILEO $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.135 $ 36.134
86131502
Pintura5GalónCERESTAINCERESTAIN $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.530 $ 73.529
11121611
Tablero de partículas7UnidadOSB 9MMOSB 9MM $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.942 $ 46.941
30101617
Barras de madera25UnidadPINO 11/2X5 IMPREGNADO BRUTOPINO 11/2X5 IMPREGNADO BRUTO $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.150 $ 49.160
30102904
Postes de madera15UnidadPOLINES DE 4 A 5"POLINES DE 4 A 5" $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.185 $ 37.185
30101617
Barras de madera30UnidadPINO 2X2 BRUTOPINO 2X2 BRUTO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471
30101617
Barras de madera45UnidadPINO 1X4 BRUTOPINO 1X4 BRUTO $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.860 $ 40.840
30151505
Membranas para techos3UnidadPAPEL FIELTROPAPEL FIELTRO $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.386 $ 31.387
30111601
Cemento15UnidadCEMENTOCEMENTO $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.525 $ 48.529
11111701
Arena silícea2Metro CúbicoARENAARENA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
11111611
Grava2Metro CúbicoGRAVILLAGRAVILLA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
31161508
Tornillos para madera40UnidadTORNILLO VOLCANITA 11/2TORNILLO VOLCANITA 11/2 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277
31162006
Clavos de alambre1CajaCLAVOS 4"CLAVOS 4" $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
30101617
Barras de madera120UnidadPINO 2X3 CEPILLADOPINO 2X3 CEPILLADO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.800 $ 211.765
11121611
Tablero de partículas30PlacaTERCIADO MUEBLISTA 18MMTERCIADO MUEBLISTA 18MM $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.530 $ 544.538
30101617
Barras de madera150UnidadPINO 1X4 CEPILLADO IMPREGNADOPINO 1X4 CEPILLADO IMPREGNADO $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.850 $ 221.849
30151506
Tejas3Metro CuadradoTEJA ASFÁLTICA ROJATEJA ASFÁLTICA ROJA $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.043 $ 35.042
Total Neto $ 1.540.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.602
TOTAL OC $ 1.832.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.