Orden de Compra. Nº3948-715-SE13 "INSUMOS CAMPING RAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-715-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAMPING RAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 20285,291803
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPOETPOET $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadKLENZOKLENZO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
47131609
Magos para escobas o traperos2UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
27112004
Palas1UnidadPALA PARA RASPARPALA PARA RASPAR $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
27112009
Raspadores2UnidadBARRE HOJASBARRE HOJAS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
31211910
Mitones2UnidadGUANTESGUANTES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40141703
Boquillas de ducha1UnidadSOPORTE DE DUCHASOPORTE DE DUCHA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
26131603
Rejillas de agua1Unidad no definidaREJILLA DUCHAREJILLA DUCHA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA BAÑOCHAPA BAÑO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
40141702
Grifos6UnidadLLAVE JARDINLLAVE JARDIN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
12141901
Cloro Cl20LitroCLOROCLORO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
31211910
Mitones4ParGUANTES DE LIMPIEZAGUANTES DE LIMPIEZA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO ASEOPAÑO ASEO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTALAPIZ PASTA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
86131502
Pintura2UnidadESPRAYESPRAY $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
Total Neto $ 106.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.285
TOTAL OC $ 127.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.