|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3948-72-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES AYUDAS SOCIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3948-27-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
154661,586538 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Héctor Nuñez González |
|
Razón Social |
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
9.500.834-8 |
|
Sucursal |
Héctor Nuñez González |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101617
| Barras de madera | 16 | Unidad | PALOS 2X3 | PALOS 2X3 |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.176
|
$ 20.168
|
30101617
| Barras de madera | 50 | Unidad | PALOS 2X2 | PALOS 2X2 |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.017
|
30102212
| Plancha de cinc | 16 | Plancha | ZINC 3 MTS | ZINC 3 MTS |
$ 5.571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.136
|
$ 89.143
|
11121611
| Tablero de partículas | 42 | Plancha | OSB | OSB |
$ 6.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 275.310
|
$ 275.294
|
30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 51 | Plancha | INTERNIT 5MM | INTERNIT 5MM |
$ 5.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 299.574
|
$ 299.571
|
30102526
| Láminas de asbesto | 20 | Plancha | PIZARREÑO | PIZARREÑO |
$ 2.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.460
|
$ 55.462
|
30111601
| Cemento | 11 | Saco | CEMENTO | CEMENTO |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.351
|
$ 32.353
|
|
|
Total Neto
|
$ 814.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.662
|
|
$ 968.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.