Orden de Compra. Nº3948-768-SE17 "TRASLADOS PROGRAMA VINCULO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-768-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS PROGRAMA VINCULO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-25-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JIMMY ENRIQUE
Razón Social JIMMY MACHUCA GONZALEZ
R.U.T. 14.047.370-7
Sucursal JIMMY ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadTRASLADOS PROGRAMA VINCULO SEGUN HOJAS DE SALIDATRASLADOS PROGRAMA VINCULO SEGUN HOJAS DE SALIDA $ 183.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.260 $ 183.260
Total Neto $ 183.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 183.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.