Orden de Compra. Nº3948-78-SE13 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-78-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 7560,08290684
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5BidónCLORO CLORO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084
27112103
Abrazaderas10UnidadABRAZADERASABRAZADERAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
47131611
Palas para basura1UnidadPALA DE BASURAPALA DE BASURA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
47131604
Escobas1UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIMPIADOR DE PISO POETLIMPIADOR DE PISO POET $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParGUANTES DE GOMAGUANTES DE GOMA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
Total Neto $ 39.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.560
TOTAL OC $ 47.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.