Orden de Compra. Nº
3948-78-SE13
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MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-78-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
7560,08290684
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
5
Bidón
CLORO
CLORO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.085
$ 10.084
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERAS
ABRAZADERAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA DE BASURA
PALA DE BASURA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
47131604
Escobas
1
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETAS
AMPOLLETAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LIMPIADOR DE PISO POET
LIMPIADOR DE PISO POET
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
24111503
Bolsas de plástico
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50X70
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
24111503
Bolsas de plástico
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA 80X110
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Par
GUANTES DE GOMA
GUANTES DE GOMA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
Total Neto
$ 39.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.560
TOTAL OC
$ 47.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.