Orden de Compra. Nº3948-79-SE09 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2009
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 13747,14505
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1CarreteSOLDADURASOLDADURA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
39121303
Cajas eléctricas30UnidadCAJAS EMBUTIDASCAJAS EMBUTIDAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
23171509
Soldadura1UnidadPASTA DE SOLDARPASTA DE SOLDAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA DE SIERRAHOJA DE SIERRA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS 40MMCODOS 40MM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31161611
Pernos de sujeción25UnidadPERNOS 1/4 X2 CON GOLILLA Y TUERCAPERNOS 1/4 X2 CON GOLILLA Y TUERCA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
27112801
Brocas2UnidadBROCAS DE FIERRO 6MMBROCAS DE FIERRO 6MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
27112801
Brocas2UnidadBROCAS DE FIERRO 8MMBROCAS DE FIERRO 8MM $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadVINILIT 250VINILIT 250 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
40142604
Codos de tubo2UnidadCODOS 110MMCODOS 110MM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31231313
Tubería de plástico40Unidad CODOS CONDUITCODOS CONDUIT $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.109
15111505
Butano5UnidadGAS BUTANOGAS BUTANO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA DE FIERROLIJA DE FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES DE GOMA RECUBIERTO CON CAUCHOGUANTES DE GOMA RECUBIERTO CON CAUCHO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31231313
Tubería de plástico40TiraCONDUITCONDUIT $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.109
Total Neto $ 72.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.747
TOTAL OC $ 86.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.