Orden de Compra. Nº
3948-80-SE12
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MATERIALES PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-80-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
46474,9554644
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
BOMBA PENTAX 075HP, 1"
BOMBA PENTAX 075HP, 1"
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
23151820
Manómetro
1
Unidad
RELOJ PRESIÓN 3B
RELOJ PRESIÓN 3B
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
27121704
Uniones Hidráulicas
12
Unidad
GROMET
GROMET
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27121704
Uniones Hidráulicas
12
Unidad
CONECTORES
CONECTORES
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 708
$ 706
40161502
Filtros de agua
1
Unidad
FILTRO DE MALLA 1/4
FILTRO DE MALLA 1/4
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVES PVC DE 1"
LLAVES PVC DE 1"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30102904
Postes de madera
9
Unidad
POSTES IMPREGNADOS 3A4
POSTES IMPREGNADOS 3A4
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.483
$ 12.479
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad
TUBERIA PVC 1"
TUBERIA PVC 1"
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.353
27121704
Uniones Hidráulicas
12
Unidad
TERMINALES DE COLA
TERMINALES DE COLA
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 408
$ 403
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE 1/2 JARDIN
LLAVE 1/2 JARDIN
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
27121704
Uniones Hidráulicas
12
Unidad
CONECTORES DE CINTA
CONECTORES DE CINTA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.812
$ 1.815
40142008
Mangueras para agua
1000
Metro Lineal
CINTA RIEGO A 30CMS
CINTA RIEGO A 30CMS
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.025
26121522
Alambre desnudo
1
Rollo
ALAMBRE 14 GALAVANIZADO
ALAMBRE 14 GALAVANIZADO
$ 50.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
51191523
Diurético osmótico de urea
1
Saco
UREA PERLADA
UREA PERLADA
$ 19.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
Total Neto
$ 244.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.475
TOTAL OC
$ 291.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.