Orden de Compra. Nº3948-824-SE18 "INSUMOS DIFERENTES ACTIVIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-824-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIFERENTES ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215/22/01/001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 40015,37731
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3CajaBOLSAS ZIPLOC GRANDESBOLSAS ZIPLOC GRANDES $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.177
50202310
Agua mineral31UnidadAGUA MINERAL 1 1/2 LTAGUA MINERAL 1 1/2 LT $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.701 $ 17.698
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadTAZONESTAZONES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDAS 3 LTBEBIDAS 3 LT $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.870 $ 45.870
50202304
Jugos y néctar envasados31UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.016 $ 29.030
50221202
Cereales en barra150UnidadCOLACIONES (CEREAL EN BARRA Y JUGO 200 ML)COLACIONES (CEREAL EN BARRA Y JUGO 200 ML) $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.650 $ 67.689
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTATORTA $ 12.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.782 $ 12.782
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10LitroACEITEACEITE $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970 $ 13.966
Total Neto $ 210.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.015
TOTAL OC $ 250.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.