Orden de Compra. Nº
3948-873-SE15
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INSUMOS REUNION, CEREMONIA Y OTROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-873-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REUNION, CEREMONIA Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
18845,773029
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
15
Bidón
BIDON DE AGUA SIN GAS
BIDON DE AGUA SIN GAS
$ 1.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.855
$ 15.857
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 20 BOLSAS
CAJA DE TE 20 BOLSAS
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 587
$ 587
52151703
Tenedores domésticos
30
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
52151704
Cucharas domésticas
30
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGOS 1 1/2 LT
JUGOS 1 1/2 LT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.679
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTA
TORTA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
COLACIONES (JUGO, CEREAL EN BARRA, GALLETAS MINI, COYAC)
COLACIONES (JUGO, CEREAL EN BARRA, GALLETAS MINI, COYAC)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
50201706
Café
1
Tarro
CAFE CHICO
CAFE CHICO
$ 1.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.238
$ 1.238
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.289
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS DULCES
GALLETAS DULCES
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.748
$ 1.748
50181903
Galletas simples saladas
3
Paquete
GALLETAS SALADAS
GALLETAS SALADAS
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.161
$ 1.160
Total Neto
$ 99.188
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.846
TOTAL OC
$ 118.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.