Orden de Compra. Nº3948-873-SE15 "INSUMOS REUNION, CEREMONIA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-873-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION, CEREMONIA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 18845,773029
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral15BidónBIDON DE AGUA SIN GASBIDON DE AGUA SIN GAS $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.855 $ 15.857
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE 20 BOLSASCAJA DE TE 20 BOLSAS $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587 $ 587
52151703
Tenedores domésticos30UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
52151704
Cucharas domésticas30UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOS 1 1/2 LTJUGOS 1 1/2 LT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.679
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTATORTA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadCOLACIONES (JUGO, CEREAL EN BARRA, GALLETAS MINI, COYAC)COLACIONES (JUGO, CEREAL EN BARRA, GALLETAS MINI, COYAC) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50201706
Café1TarroCAFE CHICOCAFE CHICO $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238 $ 1.238
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.289
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaqueteGALLETAS DULCESGALLETAS DULCES $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
50181903
Galletas simples saladas3PaqueteGALLETAS SALADASGALLETAS SALADAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.160
Total Neto $ 99.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.846
TOTAL OC $ 118.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.