|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3948-88-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PLANTA DE TRATAMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3948-12-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
97
|
|
Impuesto |
17283,6131918 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ernesto Carreño Arriagada |
|
Razón Social |
ernesto carreño arriagada
|
|
R.U.T. |
4.342.698-2 |
|
Sucursal |
Ernesto Carreño Arriagada |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31231313
| Tubería de plástico | 6 | Unidad | TUBOS PVC 110 | TUBOS PVC 110 |
$ 7.983,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.898
|
$ 47.899
|
40142311
| Medio acoplamiento de tubería | 5 | Unidad | COPLAS PVC 110 | COPLAS PVC 110 |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.305
|
$ 6.303
|
40142604
| Codos de tubo | 3 | Unidad | CODOS PVC 110 -90 | CODOS PVC 110 -90 |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.043
|
$ 5.042
|
40142604
| Codos de tubo | 3 | Unidad | CODOS 110º-45º | CODOS 110º-45º |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.035
|
$ 4.034
|
31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | PEGAMENTO PVC | PEGAMENTO PVC |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.639
|
$ 1.639
|
31191501
| Papeles de lija | 2 | Pliego | LIJA | LIJA |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 756
|
$ 756
|
30111601
| Cemento | 7 | Saco | CEMENTO | CEMENTO |
$ 3.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.291
|
$ 25.294
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.966
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.284
|
|
$ 108.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.