Orden de Compra. Nº
3948-9-SE14
"
CONSTRUCCIÓN CONTENEDORES, DEMARCACIÓN VIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-9-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONSTRUCCIÓN CONTENEDORES, DEMARCACIÓN VIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
79726,5443926
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Héctor Nuñez González
Razón Social
HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T.
9.500.834-8
Sucursal
Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
ANTIOXIDO
ANTIOXIDO
$ 8.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.588
$ 8.588
86131502
Pintura
1
Galón
ESMALTE NEGRO
ESMALTE NEGRO
$ 14.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad
PERNOS CON TUERCA DE 3" X 6
PERNOS CON TUERCA DE 3" X 6
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.361
11162111
Malla
9
Unidad
MALLA ACMA GALVANIZADA
MALLA ACMA GALVANIZADA
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.072
$ 189.076
11101712
Aleación ferrosa
9
Unidad
FIERROS 20X20EN2
FIERROS 20X20EN2
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.866
$ 43.866
11101712
Aleación ferrosa
9
Unidad
ANGULOS LAMINADOS 30X30
ANGULOS LAMINADOS 30X30
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.794
$ 52.790
30102904
Postes de madera
6
Unidad
POMELES 3/4
POMELES 3/4
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
31162407
Pestillo
4
Unidad
PICAPORTES CARCELERO
PICAPORTES CARCELERO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.731
23171509
Soldadura
8
kilogramo
SOLDADURA 3/32
SOLDADURA 3/32
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.536
$ 24.538
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
DILUYENTES
DILUYENTES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.563
86131502
Pintura
1
Tineta
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO
$ 58.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.655
$ 58.655
Total Neto
$ 419.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.727
TOTAL OC
$ 499.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.