Orden de Compra. Nº3948-9-SE14 "CONSTRUCCIÓN CONTENEDORES, DEMARCACIÓN VIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2014
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN CONTENEDORES, DEMARCACIÓN VIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 79726,5443926
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónANTIOXIDOANTIOXIDO $ 8.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.588 $ 8.588
86131502
Pintura1GalónESMALTE NEGROESMALTE NEGRO $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO 18 CMRODILLO 18 CM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPERNOS CON TUERCA DE 3" X 6PERNOS CON TUERCA DE 3" X 6 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361
11162111
Malla9UnidadMALLA ACMA GALVANIZADAMALLA ACMA GALVANIZADA $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.072 $ 189.076
11101712
Aleación ferrosa9UnidadFIERROS 20X20EN2FIERROS 20X20EN2 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.866 $ 43.866
11101712
Aleación ferrosa9UnidadANGULOS LAMINADOS 30X30ANGULOS LAMINADOS 30X30 $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.794 $ 52.790
30102904
Postes de madera6UnidadPOMELES 3/4POMELES 3/4 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
31162407
Pestillo4UnidadPICAPORTES CARCELEROPICAPORTES CARCELERO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
23171509
Soldadura8kilogramoSOLDADURA 3/32SOLDADURA 3/32 $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.536 $ 24.538
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTESDILUYENTES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
86131502
Pintura1TinetaPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLOPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO $ 58.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.655 $ 58.655
Total Neto $ 419.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.727
TOTAL OC $ 499.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.