Orden de Compra. Nº3948-969-SE15 "INSUMOS ESCUELA DE FUTBOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-969-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCUELA DE FUTBOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3948-92-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 29817,27
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS 3LTBEBIDAS 3LT $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.512
50111510
Carne de ave o carne fresca100UnidadTROTROS DE POLLOTRUTROS DE POLLO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.597
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadCOLACIONES (JUGOS 200 ML, GALLETAS MINI, CEREAL EN BARRA, COYAC)COLACIONES (JUGOS 200 ML, GALLETAS MINI, CEREAL EN BARRA, COYAC) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.622
Total Neto $ 156.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.817
TOTAL OC $ 186.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.