Orden de Compra. Nº
3948-999-SE17
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INSUMOS PROGRAMA VINCULO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3948-999-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA VINCULO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
10039,6342
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos
26
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.546
$ 13.546
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
20
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.479
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 100 BOLSAS
CAJA DE TE 100 BOLSAS
$ 2.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.546
$ 2.546
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.529
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.840
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 170 GR
CAFE 170 GR
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
Total Neto
$ 52.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.040
TOTAL OC
$ 62.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.