Orden de Compra. Nº3949-128-CM26 "INSUMOS DE ASEO / CAG"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3949-128-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO / CAG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ID 3949 - CESFAM Dr Alejandro Gutiérrez
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Unidad de Compra BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Facturación BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO
Comuna Coyhaique
Impuesto 206928,05
Dirección de Envío de la Factura BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XI325 (4543145) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XI(4543145) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Bilbao Esquina Mackenna Sin Numero $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.475 $ 319.475
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN XI120 (4579758) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN XI(4579758) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Bilbao Esquina Mackenna Sin Numero $ 5.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.960 $ 708.960
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE VIRUTEX LAVANDA BOTELLA 900 ML D-1773/24 REGIÓN XI60 (4597466) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE VIRUTEX LAVANDA BOTELLA 900 ML D-1773/24 REGIÓN XI(4597466) LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE VIRUTEX LAVANDA BOTELLA 900 ML D-1773/24 REGIÓN XI ; Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Coyhaique; Bilbao Esquina Mackenna Sin Numero $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.660 $ 60.660
Total Neto $ 1.089.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.296.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.