Orden de Compra. Nº3949-534-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-35-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3949-534-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-35-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3949-35-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Dr. Alejandro Gutierrez
Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Unidad de Compra Bilbao Esq. Mackenna s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1202
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano Dr. Alejandro Gutierrez
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Facturación Bilbao Esq. Mackenna s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 73340
Dirección de Envío de la Factura Bilbao Esq. Mackenna s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191601
Dextrosa300BotellaDEXTROSA 75 MG O GLUCOSA 75 GR. BEBIDA PARA LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 250 ML A 300 ML.GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 3 DIAS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 150.000 NETO. VTO 24 MESES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42152443
Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol100PoteCREMA, PASTA, UNGENTO O POMADA DE OXIDO ZINC (PUEDE CONTENER VITAMINAS Y ACEITES). ADMINISTRACIÓN TÓPICA POTE O TUBO 50 A 100 G. POMADA OXIDO DE ZINC, PASTA LASSAR POTE X 50 GR. CON SELLO DE SEGURIDAD. RECETARIO MAGISTRAL, ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO. DESPACHO 3 DIAS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 150.000 NETO. VTO 1 AÑO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
51171630
Aceite mineral200PoteVASELINA O POMADA AZUFRADA AL 6%. POTE DE 30 GR A 50 GR.POMADA AZUFRADA 6% POTE X 30 GR. CON SELLO DE SEGURIDAD. RECETARIO MAGISTRAL, ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO. DESPACHO 3 DIAS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 150.000 NETO. VTO 1 AÑO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.340
TOTAL OC $ 459.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.