Orden de Compra. Nº3949-6-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-30-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3949-6-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3949-30-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3949-30-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Dr. Alejandro Gutierrez
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Unidad de Compra Bilbao Esq. Mackenna s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Contados desde la recepción conforme de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Facturación Bilbao Esq. Mackenna s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bilbao Esq. Mackenna s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Don Dario
Razón Social DARIO RENATO FIGUEROA CASTRO
R.U.T. 5.421.961-k
Sucursal Turismo Don Dario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1Unidad no definida Servicio de Movilización por contingencia Covid 19, para funcionarios C.A.G, entrega de medicamentos y leche. - Lunes a viernes - 08:00 a 13:00 am. 14:00 a 17:00 pm. Inicio , se cuenta con vehículo de reemplazo en caso de ser necesario. valor por 3 m $ 7.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000
Total Neto $ 7.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.