Orden de Compra. Nº3950-1176-SE19 "Traslado rondas Sanitarias"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Rural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-1176-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Traslado rondas Sanitarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3950-21-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1086
Usuario SIGFE cpereza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación Simón Bolivar Nº 26
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolivar Nº 26
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor buses entre verdes
Razón Social CECILIA MARGOTH ARRATIA URRUTIA
R.U.T. 10.250.539-5
Sucursal buses entre verdes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de transporte rondas diarias sanitarias DSR, seg{un Factura N°237 DEL 06/11/2019Servicio de transporte rondas diarias sanitarias DSR, seg{un Factura N°237 DEL 06/11/2019 $ 7.522.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.522.420 $ 7.522.420
Total Neto $ 7.522.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.522.420

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.