Orden de Compra. Nº3950-1218-MC19 "COMPRA MATERIALES PSR PUYUHUAPI - LAGO VERDE."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Rural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-1218-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PSR PUYUHUAPI - LAGO VERDE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1133
Usuario SIGFE cpereza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas, los tiempos de pagos de los organismos públicos a los proveedores del Estado son 45 días corridos en el caso de sector salud una vez recepcionada la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26
Comuna Coyhaique
Impuesto 50613,529582
Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. INDUSTRIAL MANCILLA LTDA.
Razón Social SOC INDUSTRIAL MANCILLA LIMITADA
R.U.T. 77.816.810-3
Sucursal SOC. INDUSTRIAL MANCILLA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122113
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasan3Unidad no definidaCubrecaños de 10".Cubrecaños de 10". $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
40141705
Caños10Unidad no definidaCaños de 6".Caños de 6". $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437
73121611
Servicios de hojalatería3Unidad no definidaSobreros de 6".Sobreros de 6". $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
73121611
Servicios de hojalatería4Unidad no definidaEscantillón. Escantillón. $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.036 $ 84.034
27113001
Cepillos de rasgar2Unidad no definidaChascon de 6".Chascon de 6". $ 13.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.891
Total Neto $ 266.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.614
TOTAL OC $ 317.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.