Orden de Compra. Nº3950-225-SE19 "SERVICIO HOSPEDAJE PARA PACIENTES DSR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Rural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-225-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOSPEDAJE PARA PACIENTES DSR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3950-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar Nº 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 521462,22
Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEYSI ARRIAGADA
Razón Social DEYSI VIVIANA ARRIAGADA REHL
R.U.T. 13.740.325-0
Sucursal DEYSI ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadServicio Hospedaje con Alimentación, XI Región DESDE 3950-8-LE17, SEGÚN FACTURA N°35 DEL 03/02/2019.Servicio Hospedaje con Alimentación, XI Región DESDE 3950-8-LE17, SEGÚN FACTURA N°35 DEL 03/02/2019. $ 2.744.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744.538 $ 2.744.538
Total Neto $ 2.744.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.462
TOTAL OC $ 3.266.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.