Orden de Compra. Nº3950-350-SE19 "HOSPEDAJE A USUARIOS DERIVADOS POR DIRECCIÓN SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Rural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-350-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra HOSPEDAJE A USUARIOS DERIVADOS POR DIRECCIÓN SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3950-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Simón Bolívar Nº 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43
Usuario SIGFE cpereza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley N° 21.125 Presupuestos del Sector Público 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Rural
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación SIMPSON 169, COYHAQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 157907,48
Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 169, COYHAQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEYSI ARRIAGADA
Razón Social DEYSI VIVIANA ARRIAGADA REHL
R.U.T. 13.740.325-0
Sucursal DEYSI ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadServicio Hospedaje con Alimentación, XI Región DESDE 03.02.2019 AL 28.02.2019, SEGÚN FACTURA N°36 DEL 03/03/2019.Servicio Hospedaje con Alimentación, XI Región DESDE 03.02.2019 AL 28.02.2019, SEGÚN FACTURA N°36 DEL 03/03/2019. $ 831.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.092 $ 831.092
Total Neto $ 831.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.907
TOTAL OC $ 988.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.