Orden de Compra. Nº3950-418-SE22 "Adquisición de Medicamentos e Insumos 3950-17-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SALUD RURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-418-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Medicamentos e Insumos 3950-17-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3950-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Simón Bolivar Nº 26
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 989
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación Calle Simón Bolivar Nº 26
Comuna Coyhaique
Impuesto 299668
Dirección de Envío de la Factura Calle Simón Bolivar Nº 26
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas15000UnidadAGUJA 21 G X 1,5 DESECHABLE136004 AGUJA HIPODERMICA 21GX1-12 300340 BD MEDICAL, AGUJA. FACTOR EMPAQUE 100 UNIDADES POR CAJA. DESPACHO EN 13 DIAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
51101503
Cloranfenicol220UnidadCLORAMFENICOL 1% UNGUENTO OFT. TUBO GASTA 5 GR.294939 CLORANF.UNG.OFT.1% 5GR GENERICOS VARIOS, UNGUENTO OFTALMICO. DESPACHO EN 13 DIAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
42312201
Sutura200UnidadSUTURA CUTÁNEA ADHESIVA 6 X 3,8 CM704027 STERI STRIP REF 6MMX3.8CM R1542 3M INSTITUCIONES, APOSITO. FACTOR EMPAQUE 50 UNIDADES POR CAJA. DESPACHO EN 13 DIAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
42311520
Cintas médicas no adhesivas400UnidadVENDA ELÁSTICA AUTOADHERENTE, COBAN, 7,5 CM X 4,5 METROS391141 COBAN VENDA COH.SL.7,5CMX4,6M REF.2083 3M INSTITUCIONES.DESPACHO EN 13 DIAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 2.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.600 $ 865.600
Total Neto $ 1.577.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.668
TOTAL OC $ 1.876.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.