Orden de Compra. Nº3950-4240-AG25 " Materiales Oficina Prog. Salud Mental CLJ: 3950-704-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SALUD RURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3950-4240-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Prog. Salud Mental CLJ: 3950-704-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Rural
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3881
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SALUD RURAL
R.U.T. 61.974.600-7
Dirección de Facturación Diego Portales N º 61
Comuna Coyhaique
Impuesto 43928
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFR SPA
Razón Social IFR SPA
R.U.T. 78.121.571-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100Unidadcarpetas azules  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
14111509
Artículos de papelería100Unidadcarpetas verdes  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
14111509
Artículos de papelería100Unidadcarpetas rojas  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
14111509
Artículos de papelería500Unidadvasos de cartón   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111509
Artículos de papelería200Unidadsobres blancos  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
14111509
Artículos de papelería500Unidadvasos de plumavit  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 231.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.928
TOTAL OC $ 275.128


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.