|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3950-445-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3950-145-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3950-145-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud Rural |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Rural
|
|
R.U.T. |
61.974.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar 168 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Rural
|
|
R.U.T. |
61.974.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Simón Bolivar Nº 26 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
276961,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Simón Bolivar Nº 26 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
proyecta |
|
Razón Social |
PATRICIO VALENTIN AGUILA CARCAMO
|
|
R.U.T. |
13.123.937-8 |
|
Sucursal |
proyecta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | REPARACIONES A EFECTUARSE EN BODEGA DE 21 DE MAYO Nº 1520 ESQUINA INDEPENDENCIA, SEGUN ANEXOS TECNICOS, INCLUIR MANO DE OBRA Y MATERIALES | |
$ 1.457.693,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.457.693
|
$ 1.457.693
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.457.693
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 276.962
|
|
$ 1.734.655
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.