|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3950-601-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3950-84-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3950-84-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud Rural |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Rural
|
|
R.U.T. |
61.974.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar 168 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Rural
|
|
R.U.T. |
61.974.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Simón Bolivar Nº 26 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
43252,93 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Simón Bolivar Nº 26 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
|
Razón Social |
TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA
|
|
R.U.T. |
85.241.600-9 |
|
Sucursal |
TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Servicio de alojamiento en Hotel Central de Coyhaique, con desayuno buffet, Wifi, televisión por cable para siete oftalmólogos el día 19 de diciembre 2011 | |
$ 227.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.647
|
$ 227.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.647
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.253
|
|
$ 270.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.