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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3950-847-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3950-336-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud Rural |
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Razón Social |
DIRECCION SALUD RURAL
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R.U.T. |
61.974.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SALUD RURAL
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R.U.T. |
61.974.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N º 61 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
798000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N º 61 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-06-2026 |
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Proveedor |
TAVO SPA |
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Razón Social |
TAVO SPA
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R.U.T. |
77.918.355-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAVO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 70 | Metro Cúbico | 70 Metros cúbicos de leña seca 1 mts larga. Debe ser seca, entregada y ordenada en leñera del cesfam según indicaciones de Operador de Caldera. Entrega en horario hábil de funcionamiento de la posta previa coordinación con Operador de la posta.
area de trabajo debe quedar limpio | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.000
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$ 4.998.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.