Orden de Compra. Nº3951-13-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-8-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-13-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-8-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 16750,21
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza2Unidad BALDE PLASTICO 10 LTS $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
47131603
Esponjas3Unidad PAÑO COCINA $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
47131604
Escobas8Unidad ESCOBILLON $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131810
Productos para lavar platos2Unidad LAVALOZAS C/VIRUTILLA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad PULIDOR DE OLLAS EN POLVO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131810
Productos para lavar platos6Unidad LAVALOZAS LIQUIDO $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
47131805
Limpiadores de uso general10kilogramo DETERGENTE ROPA ROPA KGS. $ 1.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.720 $ 17.720
12191501
Solventes aromáticos48Frasco DESODORANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 88.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.750
TOTAL OC $ 104.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.