Orden de Compra. Nº3951-155-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3951-51-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-155-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3951-51-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna Coyhaique
Impuesto 239020
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPERC LTDA
Razón Social ASESORIAS MANTENCION Y PROYECTOS DE SISTEM ENERGIA Y R/COMUNIC LTDA
R.U.T. 76.094.010-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPERC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONTRACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL GRUPO ELECTRÓGENO MARCA IVECO 45 MA980 INCLUYENDO TABLERO DE TRANSFERENCIA. MANTENCIÓN A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.  $ 1.258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.000 $ 1.258.000
Total Neto $ 1.258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.020
TOTAL OC $ 1.497.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.