Orden de Compra. Nº3951-159-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-33-R126"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-33-R126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-33-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna Coyhaique
Impuesto 81188,52
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Negocios por Chile
Razón Social NEGOCIOS POR CHILE SPA
R.U.T. 78.416.845-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Negocios por Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras3UnidadLÍNEA N° 25: TIJERAS MULTIUSOLÍNEA N° 25: TIJERAS MULTIUSO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
53131619
Cosméticas30UnidadLÍNEA N° 33: BOTELLAS DE CREMA HIDRATANTELÍNEA N° 33: BOTELLAS DE CREMA HIDRATANTE $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.690 $ 201.690
52152006
Bandejas o fuentes domésticas3PackLÍNEA N° 11: BOWLS REPOSTERÍALÍNEA N° 11: BOWLS REPOSTERÍA $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.839 $ 100.839
53131624
Toallitas húmedas30PackLÍNEA N° 29: PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDASLÍNEA N° 29: PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.830 $ 100.830
Total Neto $ 427.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.189
TOTAL OC $ 508.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.