|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3951-198-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-41-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3951-41-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
|
|
R.U.T. |
61.974.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
50197,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-07-2014 |
|
|
|
Proveedor |
PREVENSUR |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA
|
|
R.U.T. |
76.015.564-0 |
|
Sucursal |
PREVENSUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121901
| Eliminación de residuos médicos | 141,93 | kilogramo | Kilogramo de residuos cortopunzantes | Valor por Kg. de residuos, ver anexo económico |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 212.895
|
$ 212.895
|
76121901
| Eliminación de residuos médicos | 34,2 | Unidad | Kilogramo medicamentos vencidos | Valor por Kg. de residuos, ver anexo económico |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.300
|
$ 51.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 264.195
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.197
|
|
$ 314.392
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.