Orden de Compra. Nº3951-257-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES SEPTIEMBRE, FINALIZACIÓN CONVENIO ANTERIOR"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-257-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES SEPTIEMBRE, FINALIZACIÓN CONVENIO ANTERIOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna Coyhaique
Impuesto 50970,35
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad-CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN TOTAL IMPRESIONES 7525 x $9,6 c/u. -CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 787 x $25,6 c/u CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.09.2023 -CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN TOTAL IMPRESIONES 7525 x $9,6 c/u. -CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 787 x $25,6 c/u CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.09.2023 $ 86.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.090 $ 86.090
43201537
Servidores de impresora1Unidad-CARGO VARIABLE POR COPIA COLOR DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 1335 x $102,4 c/u CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.09.2023-CARGO VARIABLE POR COPIA COLOR DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 1335 x $102,4 c/u CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.09.2023 $ 136.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.704 $ 136.704
43201537
Servidores de impresora1Unidad-COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN $39.792 c/u X 3 EQUIPOS. -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN $51.144 c/u x 1 EQUIPO CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.2023 -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN $39.792 c/u X 3 EQUIPOS. -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN $51.144 c/u x 1 EQUIPO CONSUMO DESDE EL 25.08 AL 08.2023 $ 45.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.471 $ 45.471
Total Neto $ 268.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.970
TOTAL OC $ 319.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.