Orden de Compra. Nº3951-438-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-47-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-438-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-47-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-47-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 64790
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano5000UnidadGorros de enfermeraAAGORROB GORRO REDONDO CELAST.BLANCO CRANBERRY Bolsa x 100 ud. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 53.000
42132202
Dediles10000UnidadGuantes procedimiento de latex talla XSACGUAEMX GUANTE EXAM. LATEX TOP GLOVE XS Caja x 100 ud. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 179.000
42152502
Baberos dentales5000UnidadServilletas dentales desechables.AABABER1 BABERO DESH AZUL 3 CAPAS BOLSA X 100 Bolsa x 100 ud. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 74.000
42311511
Vendas de gasa2000UnidadGasa de 5x5 cm x 2 unidades en sobreAACOMP50 GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 SOBRE X 2 UD. Cj x 50 ud. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 35.000
Total Neto $ 341.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.790
TOTAL OC $ 405.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.