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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3951-555-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3951-39-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
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R.U.T. |
61.974.700-3 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
73964,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 300 | Unidad no definida | Bolsa de basura virutex 50x70bio rollos de 10 bolsas de basura | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 71,00
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$ 176.400
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$ 176.471
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 30 | Unidad no definida | Desinfectante lysoform 420 cm original | |
$ 3.403,00
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$ 0,00
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$ 11,00
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$ 102.090
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$ 102.101
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 5 | Unidad no definida | Lavalozas quix limón 10 litros | |
$ 22.142,00
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$ 0,00
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$ 4,00
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$ 110.710
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$ 110.714
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Total Neto
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$ 389.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.964
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$ 463.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.