Orden de Compra. Nº
3951-59-SE25
"
SERVICIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA UAPO DEL CVDS, FEBRERO 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3951-59-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA UAPO DEL CVDS, FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3951-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T.
61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T.
61.974.700-3
Dirección de Facturación
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna
*
Impuesto
214339
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcos
Razón Social
COMERCIALIZADORA NUEVA ESPERANZA LIMITADA
R.U.T.
76.509.256-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marcos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
Marcos de lentes
77
Unidad no definida
Armazones: de acetato, plásticos, celuloide y/o metálicos, con recubrimiento para aislar el metal de la cara, con bisagra elástica
Armazones: de acetato, plásticos, celuloide y/o metálicos, con recubrimiento para aislar el metal de la cara, con bisagra elástica
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.300
$ 377.300
46181801
Fundas o cordones para lentes
77
Unidad no definida
Estuche de transporte y/o almacenamiento rígido, que incluya paño de limpieza en franela o nylon
Estuche de transporte y/o almacenamiento rígido, que incluya paño de limpieza en franela o nylon
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
31241501
Lentes
6
Unidad no definida
Adquisición de par de Cristales de acuerdo a la siguiente descripción: Dioptrías mayores de /-6 esferas hasta /-20 esferas, de /-3 a /-6 cilindro y combinaciones, hacer en mineral high-lite u orgánicos con índice de refracción igual o superior a 1.59
Adquisición de par de Cristales de acuerdo a la siguiente descripción: Dioptrías mayores de /-6 esferas hasta /-20 esferas, de /-3 a /-6 cilindro y combinaciones, hacer en mineral high-lite u orgánicos con índice de refracción igual o superior a 1.59
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
31241501
Lentes
71
Unidad
Adquisición de par de Cristales con la siguiente descripción: Dioptrías menores o igual a /+6 esferas, hasta /+3 cilindro y combinaciones, hacer en cristal orgánico blanco (CR 39)
Adquisición de par de Cristales con la siguiente descripción: Dioptrías menores o igual a /+6 esferas, hasta /+3 cilindro y combinaciones, hacer en cristal orgánico blanco (CR 39)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 639.000
$ 639.000
Total Neto
$ 1.128.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 214.339
TOTAL OC
$ 1.342.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.