Orden de Compra. Nº3951-72-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-8-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-72-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-8-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-8-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 80964,32
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza3UnidadCarro de limpieza para mopa  $ 46.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.319 $ 140.319
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaños para encerar  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo9UnidadMopa para limpieza de suelo  $ 7.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.363 $ 69.363
47131603
Esponjas15UnidadEsponjas para lavar loza  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
47131811
Productos de lavandería40Unidadkilos de detergente para lavadora  $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60UnidadLimpiador gel con cloro de 900 ml  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
47131830
Productos de limpieza de muebles30UnidadLustra Mueble en crema 500 ml  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
47121701
Bolsas de basura52PaqueteBolsas de Basura de 50x70.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
Total Neto $ 426.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.964
TOTAL OC $ 507.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.