Orden de Compra. Nº3951-9-SE20 "SERVICIO DE MOVILIZACION SECTOR ROJO,VERDE Y TRANS"
Recuerde que el responsable del pago es Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-9-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION SECTOR ROJO,VERDE Y TRANS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-30-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según establece el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Presupuestos, los Servicios de Salud, poseen un plazo de 45 días como máximo, para pago de deudas, desde recibida la correspondiente factura en oficina de Partes del respectivo Establecimie
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consultorio General Urbano Victor Domingo Silva
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adolfo
Razón Social ADOLFO ANDRES ORTIZ CARCAMO
R.U.T. 9.289.064-3
Sucursal adolfo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR ROJO Y VERDE; TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD , PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TERRENO , ENCOMENDADAS POR EL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ENERO 2020 . (13/24)SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR ROJO Y VERDE; TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD , PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TERRENO , ENCOMENDADAS POR EL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ENERO 2020 . (13/24) $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR ROJO Y VERDE; TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD , PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TERRENO , ENCOMENDADAS POR EL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ENERO 2020 . (13/24)SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR ROJO Y VERDE; TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD , PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN TERRENO , ENCOMENDADAS POR EL ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN, MES DE ENERO 2020 . (13/24) $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 2.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.340.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.