Orden de Compra. Nº3951-97-SE23 "ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2023"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-97-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3951-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 135
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
Comuna Coyhaique
Impuesto 97567,28
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN $39.792 c/u X 3 EQUIPOS. -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN $51.144 c/u x 1 EQUIPO CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023- CUOTA 18/24 -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN $39.792 c/u X 3 EQUIPOS. -COBRO FIJO EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN $51.144 c/u x 1 EQUIPO CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023- CUOTA 18/24 $ 170.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.520 $ 170.520
43201537
Servidores de impresora1Unidad-CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN TOTAL IMPRESIONES 17651 x $9,6 c/u. -CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 283 x $25,6 c/u CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023 (18/24)-CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL XEROX B405V_DN TOTAL IMPRESIONES 17651 x $9,6 c/u. -CARGO VARIABLE POR COPIA B/N DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 283 x $25,6 c/u CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023 (18/24 $ 176.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.694 $ 176.694
43201537
Servidores de impresora1Unidad-CARGO VARIABLE POR COPIA COLOR DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 1624 x $102,4 c/u CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023- CUOTA 18/24.-CARGO VARIABLE POR COPIA COLOR DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX C405V_DN TOTAL IMPRESIONES 1624 x $102,4 c/u CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2023- CUOTA 18/24. $ 166.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.298 $ 166.298
Total Neto $ 513.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.567
TOTAL OC $ 611.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.