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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3952-100-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SALA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez S/N |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
68666 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JorgeArayaFariña |
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Razón Social |
JORGE GASTON ARAYA FARINA
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R.U.T. |
5.684.382-5 |
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Sucursal |
JorgeArayaFariña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121251
| Pintura al agua | 13 | Unidad | GALONES DE PINTURA | |
$ 27.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.400
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$ 361.400
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Total Neto
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$ 361.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.666
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$ 430.066
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.