Orden de Compra. Nº3952-14-SE21 "Utiles escolares-Liceo Victor Jara"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-14-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Utiles escolares-Liceo Victor Jara
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 629748,844
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Andrea
Razón Social Sonia Andrea Contreras Navea
R.U.T. 12.815.959-2
Sucursal Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices400UnidadLapiz mina  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
44121802
Líquido corrector400UnidadCorrector  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.800 $ 500.800
44121707
Lápices de colores400UnidadLapiz 12 colores  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.400 $ 840.400
60121108
Croqueras800UnidadCuaderno 100 hojas tapa dura  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.600 $ 1.001.600
44121701
Lápiz pasta400UnidadLapiz pasta rojo  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
44121701
Lápiz pasta400UnidadLapiz pasta azul  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
60121109
Blocs de dibujo400UnidadBlock 99 1/8  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.200 $ 467.200
60121535
Goma de borrar400UnidadGoma de borrar miga  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.068
Total Neto $ 3.314.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.749
TOTAL OC $ 3.944.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.