Orden de Compra. Nº3952-150-SE20 "COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-150-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 82099,152
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Andrea
Razón Social Sonia Andrea Contreras Navea
R.U.T. 12.815.959-2
Sucursal Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101501
Mica10UnidadMICAS CARTA HUMO X100  $ 9.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.310 $ 97.311
11101501
Mica10UnidadMICAS OFICIO HUMO X100  $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.320 $ 98.319
11101501
Mica10UnidadMICAS TRANSPARENTE CARTA X100  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.647
82121902
Encuadernación espiral10UnidadCAJA ESPIRAL N°14 50 UNIDADES  $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.723
82121902
Encuadernación espiral10UnidadCAJA ESPIRAL N°18 50 UNIDADES  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.849
82121902
Encuadernación espiral10UnidadCAJA ESPIRAL N°20 50 UNIDADES  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.252
Total Neto $ 432.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.099
TOTAL OC $ 514.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.