Orden de Compra. Nº3952-151-SE17 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO VIOLETA PARRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-151-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2017
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO VIOLETA PARRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 14063,9628571159
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOSENCINOS
Razón Social SOLEDAD GEMMITA DEL CARME PENA VALDES
R.U.T. 8.156.047-1
Sucursal LOSENCINOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETAS  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 975
48101901
Vajillas de servicio8UnidadPLATOS DE TORTA 6 UND  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
52151703
Tenedores domésticos1PackTENEDORES 50 UND  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
48101903
Vasos de servicio10UnidadVASOS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765
50202310
Agua mineral12UnidadVASOS  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE 100 BOLSITAS  $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.855
50201706
Café1UnidadCAFE 100GR FRASCO  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadAZUCAR IANSA  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697 $ 697
50201706
Café1UnidadCAFE TIPO MOKA  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
50131801
Queso natural4Unidad InternacionalQUESO BLANCO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
50181901
Pan fresco2UnidadPAN MOLDE  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.513
50131801
Queso natural1,75kilogramoQUESO CHANCO  $ 5.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.409
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,568UnidadJAMON PRAGA  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGOS NECTAR 1600CC  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195 $ 4.193
Total Neto $ 74.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.064
TOTAL OC $ 88.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.