Orden de Compra. Nº3952-159-SE23 "MANTENCION DE VEHIUCLO HYUNDAI H1 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHIUCLO HYUNDAI H1 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 163020
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvana
Razón Social SILVANA BELÉN CORNEJO CARVAJAL
R.U.T. 18.280.763-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Silvana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS 1 RECTIFICADO TAMBOR 2 TER. DIRECCION 2 BANDEJA DELANTERA 2 BILETAS 1 JGO. PASTILLAS DE FRENO REPARACION: REPARACION GENERAL TREN DELANTERO REPARACION SIST. FRENO TRASERO OBRA DE MANO  $ 643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.000 $ 643.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t2Unidad no definidaOPTICOS DELANTEROS   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t2UnidadAXILAES DE DIRECCION  $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 858.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.020
TOTAL OC $ 1.021.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.