Orden de Compra. Nº3952-2-AG23 "MATERIAL DE FERRETERIA-ESCUELA PABLO NERUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA-ESCUELA PABLO NERUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 62111
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA
R.U.T. 4.635.694-2
Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLOS CABEZA LENTEJA 1 1/2  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
11121610
Maderas duras15UnidadTABLAS 4"*1"*32  $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705
11121610
Maderas duras8UnidadPOLINES VER EETT  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.592 $ 70.592
30102303
Perfiles de hierro2UnidadPERFILES 20*30*6 MTS  $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.848 $ 31.848
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLOS 2"  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA KILO 30-11 1/8  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
11162108
Tejido o tela de malla metálica1UnidadROLLO DE MALLA HEXAGONAL 1.50 CM ALTURA  $ 69.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.412 $ 69.412
46171501
Candados1UnidadCANDADO GRANDE  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31162407
Pestillo1UnidadPESTILLO CRACELERO  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadGALONES DE LATEX BLANCO  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
11121610
Maderas duras25UnidadPINO 3*2*320 CM  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
31162309
Estantes de montaje1UnidadJUEGO DE BISAGRAS DE 4"  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31162904
Grampas de cable metálico2kilogramoGRAMPAS KILO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211802
Decapantes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE PINTURAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 326.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.111
TOTAL OC $ 389.011


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.315.042-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 4.635.694-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.