Orden de Compra. Nº3952-258-SE20 "COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-258-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 337162,11265
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Andrea
Razón Social Sonia Andrea Contreras Navea
R.U.T. 12.815.959-2
Sucursal Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores80Unidad no definidaDESTACADOR PASTEL COLORES SURTIDOS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
60101716
Materiales para pizarra magnética45UnidadPIZARRA TORRE 40*60 ACRILICA MAGNETICA  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.870 $ 642.857
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL AZUL  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.571
14111530
Notas de papel autoadhesivo80UnidadNOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227
52161514
Audífonos45UnidadAUDIFONOS HEAD BAMD BT BLANCO  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.025 $ 605.042
60121108
Croqueras100UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPADURA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44122002
Protectores de hojas5UnidadPAQUETE FUNDAS HOJAS OFICIO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.571
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.151
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.151
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA NEGRO  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.151
44121701
Lápiz pasta80UnidadLÁPIZ PASTA VERDE  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.151
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.723
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash15UnidadPENDRIVE 16 GB  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.745 $ 119.748
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40UnidadPLUMON PIZARRA ARTEL ROJO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.571
Total Neto $ 1.774.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.162
TOTAL OC $ 2.111.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.