Orden de Compra. Nº
3952-258-SE20
"
COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3952-258-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LICEO VICTOR JARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3952-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez S/N
Comuna
Peralillo
Impuesto
337162,11265
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sonia Andrea
Razón Social
Sonia Andrea Contreras Navea
R.U.T.
12.815.959-2
Sucursal
Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
80
Unidad no definida
DESTACADOR PASTEL COLORES SURTIDOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
60101716
Materiales para pizarra magnética
45
Unidad
PIZARRA TORRE 40*60 ACRILICA MAGNETICA
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642.870
$ 642.857
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
40
Unidad
PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.571
14111530
Notas de papel autoadhesivo
80
Unidad
NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.227
52161514
Audífonos
45
Unidad
AUDIFONOS HEAD BAMD BT BLANCO
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.025
$ 605.042
60121108
Croqueras
100
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPADURA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44122002
Protectores de hojas
5
Unidad
PAQUETE FUNDAS HOJAS OFICIO
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
40
Unidad
PLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.571
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.151
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.151
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA NEGRO
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.151
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LÁPIZ PASTA VERDE
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.151
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.723
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
15
Unidad
PENDRIVE 16 GB
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.745
$ 119.748
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
40
Unidad
PLUMON PIZARRA ARTEL ROJO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.571
Total Neto
$ 1.774.537
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 337.162
TOTAL OC
$ 2.111.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.