|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3952-30-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3952-29-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3952-29-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
|
|
R.U.T. |
69.091.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
|
|
R.U.T. |
69.091.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez S/N |
|
Comuna |
Peralillo
|
|
Impuesto |
255462,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
domingo lecaros |
|
Razón Social |
DOMINGO ANTONIO LECAROS SOTO
|
|
R.U.T. |
9.010.982-0 |
|
Sucursal |
domingo lecaros |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Mano de Obra y Materiales para baños del Colegio Violeta Parra y Liceo Victor Jara, segun documento adjunto | |
$ 1.344.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.344.538
|
$ 1.344.538
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.344.538
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 255.462
|
|
$ 1.600.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.