Orden de Compra. Nº3952-346-SE20 "Articulos de libreria-Colegio Violeta Parra"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-346-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Articulos de libreria-Colegio Violeta Parra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 458865,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Andrea
Razón Social Sonia Andrea Contreras Navea
R.U.T. 12.815.959-2
Sucursal Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta150UnidadLapiz tinta gel 0.5  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
44121704
Lápiz pasta50Unidad   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
43201801
Unidades de discos flexibles200UnidadPendrive 8gb  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.400 $ 1.092.400
14111525
Papel multiuso100UnidadResma oficio  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.100 $ 352.100
14111525
Papel multiuso200UnidadResma carta  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.600 $ 670.600
14111525
Papel multiuso15UnidadPapel fotografico  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430
14111525
Papel multiuso3UnidadOpalina oficio  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
14111525
Papel multiuso3UnidadOpalina carta  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665
Total Neto $ 2.415.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.865
TOTAL OC $ 2.873.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.