Orden de Compra. Nº3952-36-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3952-9-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-36-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3952-9-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparar los Servicios Higenicos del establecimiento colegio Basico Violeta Parra
Proveniente de Licitación 3952-9-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DOMINGO ANTONIO LECAROS SOTO
R.U.T. 9.010.982-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadConstrucción de sistemas de fontanería, gasfiteríaReparacion de baños $ 1.226.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.360 $ 1.226.360
Total Neto $ 1.226.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.226.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.